মেনু নির্বাচন করুন
Text size A A A
Color C C C C
পাতা

বাজেট

 

-: ২০১৪-২০১৫ সনের প্রসত্মাবিত বাজেট নিমণরম্নপ:

 

ক্রমিক নং

আয়ের বিবরন

টাকা

ক্রমিক নং

ব্যয়ের বিবরন

টাকা

কর আদায়

১,০০,০০০.০০

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী

(সরকারী অংশ)

১,৫৫,৭০০.০০

কর আদায় (বকেয়া)

২৬,৩১১.০০

কর্মকর্তা /কর্মচারীদের বেতন ভাতা

৫,৭১,৬৭২.০০

পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস 

২৭,০০০.০০

কর আদায় বাবদ ব্যয় (২০%)

২৫,২৬২.২০

ইজারা বাবদ প্রাপ্তি ( অবস্থান গত ৫% অর্থ)

৪৫০.০০

প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী 

৪৫,০০০.০০

অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস

১,০০০.০০

বিদ্যুৎ বিল

২৫,০০০.০০

সরকারী  অনুদান  (সংস্থাপন)

৫,২১,৫৮৭.০০

পরিবহন

২,০০০.০০

স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর কর ১%

২৫,০০,০০০.০০

জন্ম নিবন্ধন সংক্রামত্ম ব্যয়

১৫,০০০.০০

সরকারী থোক বরাদ্দ/ এলজিএসপি-২ 

১১,৫০,৪৪৪.০০

ভ্রমণ ভাতা 

৬,০০০.০০

সরকারী থোক বরাদ্দ/বার্ষিক উন্নয়ন কমসূচী(এ,ডি,পি)

১০,০০,০০০.০০

 

 

জাতীয় দিবস সমূহ উদযাপন

৬,০০০.০০

 

১০

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রেঃ ইউপি সচিব ও কর্মচারীদের ইউপি অংশের বেতন ও ভাতাদি বাবদ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক  প্রাপ্ত অর্থ

 

 

১,৯০,২৯৯.০০

১০

খেলাধূলা

৫,০০০.০০

১১

গ্রাম আদালত মোকাদ্দমার ফি

১০০.০০

১১

বাঁশের সাকো নির্মান মেরামত

২০,০০০.০০

১২

ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ

২০০০.০০

১২

ব্যাংক কর্তৃক উৎসে কর/ সার্ভিস চার্জ ও ডাক খরচ কর্তন

৫০০.০০

১৩

জন্ম নিবন্ধন ফি

৬৫,০০০.০০

১৩

দরিদ্র / দরিদ্র ভান্ডার চাঁদা

৩,৫০০.০০

১৪

অংশী দারিত্ব মূলক পলস্নী উন্নয়ন প্রকপস্ন ( পিআরডিপি-২) এর আওতায় প্রাপ্ত অর্থ

২,৭০,০০০.০০

 

 

১৪

অংশীদারিত্বমূলক পলস্নী উন্নয়ন প্রকল্প (পিআরডিপি-২) এর অর্থায়নে প্রকল্প বাসত্মবায়ন

৩,২২,৫০০.০০

১৫

সম্পত্তি থেকে আয়

৪২,০০০.০০

১৫

 

কৃষি প্রকল্প (১%)

২,০০,০০০.০০

১৬

খোঁয়াড়

৫০০.০০

১৬

স্বাস্থ ও পয়ঃনিষ্কাশন (১%)

২,০০,০০০.০০

 

মোট আয়

৫৮,৯৬,৬৯১.০০

১৭

রাসত্মা নির্মান ও মেরামত  (১%)

১৬,০০,০০০.০০

 

প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত

৯৮,৪২৫.৭৮

১৮

গৃহ নির্মান ও মেরামত  (ইউপি অফিস ১%)

২,০০,০০০.০০

 

 

 

১৯

শিÿা কর্মসূচী  (১%)

২,০০,০০০.০০

 

 

 

২০

সেচ ও খাল (১%)

১,০০,০০০.০০

 

 

 

২১

এজিএসপি-২ এর অর্থায়নে প্রকল্প বাস্বায়ন

১১,৫০,৪৪৪.০০

 

 

 

২২

বার্ষিক উন্নয়ন

কমসূচী(এ,ডি,পি) এর অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন

১০,০০,০০০.০০

 

 

 

   ২৩

ইউ,পির নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন

৫০,০০০.০০

 

 

 

২৪

বিবিধ খরচ

১৭,০০০.০০

 

 

 

 

মোট ব্যয়

৫৯,২০,৫৭৮.২০

 

 

 

 

উদ্বৃত্ত তহবিল

৭৪,৫৩৮.৫৮

 

মোট সম্ভাব্য আয়

৫৯,৯৫১১৬.৭৮

 

মোট সম্ভাব্য ব্যয়

৫৯,৯৫,১১৬.৭৮

 

 

 

(চলমান)

 

আয়

 

 

 

খাতের নাম

পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা)

চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা)

পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত বাজেট (টাকা)

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

প্রারম্ভিক জের:

 

 

 

 

 

হাতে নগদ

১৩.৬৩

 

 

 

 

ব্যাংকেজমা

৯৮,৪১২.১৫

 

 

 

 

মোট প্রারম্ভিক জের:

 

 

৯৮,৪২৫.৭৮

৬৭,৬৫৫.৭৮

৮৬,০৮৯.৭৮

প্রাপ্তি :

 

 

 

 

 

কর আদায়

১,০০,০০০.০০

 

১,০০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

৮১,৪৯৭.০০

কর আদায় (বকেয়া)

২৬,৩১১.০০

 

২৬,৩১১.০০

৩৩,৫০৮.০০

৮,৮১৫.০০

পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস  

২৭,০০০.০০

 

২৭,০০০.০০

১৩,০০০.০০

১২,৩০০.০০

ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

( অবস্থান গত ৫% অর্থ)

৪৫০.০০

 

৪৫০.০০

৪০০.০০

৩৭৭.০০

অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস

১,০০০.০০

 

১,০০০.০০

১,০০০.০০

 

সম্পত্তি থেকে আয়

৪২,০০০.০০

 

৪২,০০০.০০

৪২,০০০.০০

১৭,৫০০.০০

সরকারী  অনুদান (সংস্থাপন)

 

৫,২১,৫৮৭.০০

৫,২১,৫৮৭.০০

৪,৯২,২৩৮.০০

 

স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর কর ১%

 

২৫,০০,০০০.০০

২৫,০০,০০০.০০

৩১,০০,০০০.০০

 

সরকারী থোক বরাদ্দ/ এলজিএসপি-২ 

 

১১,৫০,৪৪৪.০০

১১,৫০,৪৪৪.০০

১১,১৬,০৭০.০০

 

সরকারী থোক বরাদ্দ/বার্ষিক উন্নয়ন কমসূচী(এ,ডি,পি)

 

১০,০০,০০০.০০

১০,০০,০০০.০০

 

 

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রেঃ ইউপি সচিব ও কর্মচারীদের ইউপি অংশের বেতন ও ভাতাদি বাবদ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক  প্রাপ্ত অর্থ

 

১,৯০,২৯৯.০০

১,৯০,২৯৯.০০

১,৮০,২১৬.০০

 

অন্যান্য প্রাপ্তিঃ

 

 

 

 

 

গ্রাম আদালত মোকাদ্দমার ফি

১০০.০০

 

১০০.০০

১০০.০০

২.০০

ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ

২,০০০.০০

 

২,০০০.০০

১,২০০.০০

২,১৯০.০০

জন্ম নিবন্ধন ফি

৬৫,০০০.০০

 

৬৫,০০০.০০

৫০,০০০.০০

 

অংশী দারিত্ব মূলক পলস্নী উন্নয়ন প্রকপস্ন ( পিআরডিপি-২) এর আওতায় প্রাপ্ত অর্থ

 

২,৭০,০০০.০০

২,৭০,০০০.০০

৩,০৪,৫০০.০০

 

খোঁয়াড়

৫০০.০০

 

৫০০.০০

৫০০.০০

 

মোট প্রাপ্তিঃ

৩,৬২,৭৮৬.৭৮

৫৬,৩২,৩৩০.০০

৫৯,৯৫,১১৬.৭৮

৫৫,০২,৩৮৭.৭৮

২,০৮,৭৭০.৭৮

 

 

                                                                      (চলমান)

 

 


                        

 

ব্যয়

 

 

 

খাতের নাম

পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট(টাকা)

চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা)

পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত বাজেট (টাকা)

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

ব্যয়:

 

 

 

 

 

সংস্থাপন ব্যয়:

 

 

 

 

 

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী

(সরকারী অংশ)

 

১,৫৫,৭০০.০০

১,৫৫,৭০০.০০

১৫৫,৭০০.০০

 

কর্মকর্তা /কর্মচারীদের বেতন ভাতা

১৫,৪৮৬.০০

৫,৫৬,১৮৬.০০

৫,৭১,৬৭২.০০

৫,৩১,৭০০.০০

 

কর আদায় বাবদ ব্যয় (২০%)

২৫,২৬২.২০

 

২৫,২৬২.২০

২৬,৭০১.৬০

১৪,৯৯২.০০

প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী 

৪৫,০০০.০০

 

৪৫,০০০.০০

৬৩,০০০.০০

২১,৩৯৫.০০

বিদ্যুৎ বিল

২৫,০০০.০০

 

২৫,০০০.০০

২৫,০০০.০০

২২,৬২৩.০০

পরিবহন

২,০০০.০০

 

২,০০০.০০

২,৫০০.০০

৫০০.০০

জন্ম নিবন্ধন সংক্রামত্ম ব্যয়

১৫,০০০.০০

 

১৫,০০০.০০

২০,০০০.০০

 

ভ্রমণ ভাতা 

৬,০০০.০০

 

৬,০০০.০০

৬,০০০.০০

২২০.০০

জাতীয় দিবস সমূহ উদযাপন

৬,০০০.০০

 

৬,০০০.০০

৬,০০০.০০

 

বাঁশের সাকো নির্মান মেরামত

২০,০০০.০০

 

২০,০০০.০০

২০,০০০.০০

 

ব্যাংক কর্তৃক উৎসে কর/ সার্ভিস চার্জ ও ডাক খরচ কর্তন

৫০০.০০

 

৫০০.০০

৩৫০.০০

 

খেলাধূলা

৫,০০০.০০

 

৫,০০০.০০

৫,০০০.০০

 

দরিদ্র / দরিদ্র ভান্ডার চাঁদা

৩,৫০০.০০

 

৩,৫০০.০০

৩,৫০০.০০

 

উন্নয়ন মূলক ব্যয়ঃ-

 

 

 

 

 

অংশী দারিত্ব মূলক পলস্নী উন্নয়ন 

প্রকল্প ( পিআরডিপি-২) এর আওতায় প্রাপ্ত অর্থ

৫২,৫০০.০০

২,৭০,০০০.০০

৩,২২,৫০০.০০

৩,৫৫,০০০.০০

৪৫,০০০.০০

কৃষি প্রকল্প (১%)

 

২,০০,০০০.০০

২,০০,০০০.০০

২,০০,০০০.০০

 

স্বাস্থ্যও পয়ঃনিষ্কাশন (১%)

 

২,০০,০০০.০০

২,০০,০০০.০০

২,০০,০০০.০০

 

রাসত্মা নির্মান ও মেরামত  (১%)

 

১৬,০০,০০০.০০

১৬,০০,০০০.০০

২২,০০,০০০.০০

 

গৃহ নির্মান ও মেরামত  (ইউপি অফিস) (১%)

 

২,০০,০০০.০০

২,০০,০০০.০০

২,০০,০০০.০০

 

শিÿা কর্মসূচী (১%)

 

২,০০,০০০.০০

২,০০,০০০.০০

২,০০,০০০.০০

 

সেচ ও খাল (১%)

 

১,০০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

 

এলজিএসপি-২ এর অর্থায়নে প্রকল্প বাসত্মবায়ন

 

১১,৫০৪৪৪.০০

১১,৫০,৪৪৪.০০

১১,১৬,০৭০.০০

 

বার্ষিক উন্নয়ন কমসূচী(এ,ডি,পি)

 

১০,০০,০০০.০০

১০,০০,০০০.০০

 

 

ইউ,পির নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন

৫০,০০০.০০

 

৫০,০০০.০০

 

১৪,১৭৫.০০

বিবিধ খরচ

১৭,০০০.০০

 

১৭,০০০.০০

৩২,০০০.০০

৬,৯৬২.০০

মোট ব্যয় :

২,৮৮,২৪৮.২০

 

৫৯,২০,৫৭৮.২০

৫৪,৬৮,৫২১.৬০

 

উদ্বৃত্ত তহবিল

৭৪,৫৩৮.৫৮

 

৭৪,৫৩৮.৫৮

৩৩,৮৬৬.১৮

 

সমাপনী জের :

 

 

 

 

৮২,৯০৩.৭৮

সর্ব মোট

৩,৬২,৭৮৬.৭৮

৫৬,৩২,৩৩০.০০

৫৯,৯৫,১১৬.৭৮

৫৫,০২,৩৮৭.৭৮

২,০৮,৭৭০.৭৮

  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
    
    
    
    
    
    
    
    

        

ছবি